审计处工作职能
日期:2013-03-07  发布人:admin  浏览量:530
      湘南学院审计处是代表学校开展内部审计的职能部门。在主管校领导的领导下,依照国家审计法规、财经政策,制定学校内部审计规章制度,对学校及所属单位的经济活动进行审计监督,对学校领导负责并报告工作。其主要工作职能: 
      1、贯彻执行国家审计法规和财经政策,加强学校内部经济活动审计监督的制度建设。安排实施审计项目,促进学校强化内部财经管理,提高学校经费的使用效益。     
      2、对学校及所属单位的下列事项进行审计监督:(1)财务预算的编制、执行及决算;(2)财务收支及其有关经济活动;(3)内控制度的建立和执行;(4)各种专项资金的拔付、管理和使用;(5)基建、修缮、装饰工程的预决算;(6)仪器、设备购置及大宗物资项目支出;(7)部门主要负责人任期经济责任;(8)签定经济合同的合法性和有效性。 
      3、根据国家、上级主管部门和学校的规定,对专项经费和大额支出等事项进行审签。 
      4、开展专项审计调查,参与学校重大经济活动,重大建设项目和重要财务制度的调研和决策工作。 
      5、加强审计法规宣传,开展审计理论研究,组织审计人员进行业务培训,提高综合素质。 
      6、完成学校领导和上级主管部门交办的其他审计工作。
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